现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2013年
15期
295-295,302
,共2页
审计整改%长效机制
審計整改%長效機製
심계정개%장효궤제
随着我国金融业改革开放的进一步深入,外部监管、内部审计等风险管理和内控工作进一步加强,落实整改、合规经营、提升银行价值和核心竞争力等要求也越来越高。为加强内部控制建设、防范风险起到积极的作用。认真剖析审计问题屡查屡犯的根源,对症下药,是提高整改效果、经营管理水平和案件防控能力的必要前提。
隨著我國金融業改革開放的進一步深入,外部鑑管、內部審計等風險管理和內控工作進一步加彊,落實整改、閤規經營、提升銀行價值和覈心競爭力等要求也越來越高。為加彊內部控製建設、防範風險起到積極的作用。認真剖析審計問題屢查屢犯的根源,對癥下藥,是提高整改效果、經營管理水平和案件防控能力的必要前提。
수착아국금융업개혁개방적진일보심입,외부감관、내부심계등풍험관리화내공공작진일보가강,락실정개、합규경영、제승은행개치화핵심경쟁력등요구야월래월고。위가강내부공제건설、방범풍험기도적겁적작용。인진부석심계문제루사루범적근원,대증하약,시제고정개효과、경영관리수평화안건방공능력적필요전제。