时代经贸
時代經貿
시대경무
ECONOMIC & TRADE UPDATE
2011年
24期
46-47
,共2页
内部审计%监督机制%公司治理%转型
內部審計%鑑督機製%公司治理%轉型
내부심계%감독궤제%공사치리%전형
内部审计在加强公司风险控制、提高公司治理水平方面起着重要的作用,是实现公司战略目标的重要保障.我国公司内部审计经过一段时间的发展,取得了若干重要的进展,但仍存在许多弊端.本文针对我国公司内部审计发展现状存在的问题入手,总结内部审计发展的经验和新趋势,对我国公司内部审计的转型问题进行探讨,提出了在审计目标和审计方法等方面的相关对策建议.
內部審計在加彊公司風險控製、提高公司治理水平方麵起著重要的作用,是實現公司戰略目標的重要保障.我國公司內部審計經過一段時間的髮展,取得瞭若榦重要的進展,但仍存在許多弊耑.本文針對我國公司內部審計髮展現狀存在的問題入手,總結內部審計髮展的經驗和新趨勢,對我國公司內部審計的轉型問題進行探討,提齣瞭在審計目標和審計方法等方麵的相關對策建議.
내부심계재가강공사풍험공제、제고공사치리수평방면기착중요적작용,시실현공사전략목표적중요보장.아국공사내부심계경과일단시간적발전,취득료약간중요적진전,단잉존재허다폐단.본문침대아국공사내부심계발전현상존재적문제입수,총결내부심계발전적경험화신추세,대아국공사내부심계적전형문제진행탐토,제출료재심계목표화심계방법등방면적상관대책건의.