科技创新导报
科技創新導報
과기창신도보
SCIENCE AND TECHNOLOGY CONSULTING HERALD
2011年
28期
180-180,182
,共2页
内部审计%审计风险%控制方法
內部審計%審計風險%控製方法
내부심계%심계풍험%공제방법
内部审计是企业内部控制的重要组成部分,对企业管理手段妥善与否、有无弊漏和是否经济有效,进行经常性的检查、分析和评价,发挥着重要的不可或缺的作用。为了加强内部审计工作,提高企业经济效益,实现企业价值最大化的管理目标,有必要研究内部审计风险的成因及控制方法,积极做好内审工作。
內部審計是企業內部控製的重要組成部分,對企業管理手段妥善與否、有無弊漏和是否經濟有效,進行經常性的檢查、分析和評價,髮揮著重要的不可或缺的作用。為瞭加彊內部審計工作,提高企業經濟效益,實現企業價值最大化的管理目標,有必要研究內部審計風險的成因及控製方法,積極做好內審工作。
내부심계시기업내부공제적중요조성부분,대기업관리수단타선여부、유무폐루화시부경제유효,진행경상성적검사、분석화평개,발휘착중요적불가혹결적작용。위료가강내부심계공작,제고기업경제효익,실현기업개치최대화적관리목표,유필요연구내부심계풍험적성인급공제방법,적겁주호내심공작。