科学与财富
科學與財富
과학여재부
SCIENCES & WEALTH
2010年
11期
120-121
,共2页
内部审计%现状%改进%措施
內部審計%現狀%改進%措施
내부심계%현상%개진%조시
内部审计是企业内部控制的重要组成部分,它通过对企业各项内部控制制度的监测、评估,来改善企业的经营管理,控制潜在风险,完善公司治理,从而为企业增加价值.本文从企业内部审计意义和现状出发,提出几点改进企业内部审计工作的措施,旨在实现改善企业的经营管理,控制潜在风险,完善公司治理,从而为企业增加价值的目的.
內部審計是企業內部控製的重要組成部分,它通過對企業各項內部控製製度的鑑測、評估,來改善企業的經營管理,控製潛在風險,完善公司治理,從而為企業增加價值.本文從企業內部審計意義和現狀齣髮,提齣幾點改進企業內部審計工作的措施,旨在實現改善企業的經營管理,控製潛在風險,完善公司治理,從而為企業增加價值的目的.
내부심계시기업내부공제적중요조성부분,타통과대기업각항내부공제제도적감측、평고,래개선기업적경영관리,공제잠재풍험,완선공사치리,종이위기업증가개치.본문종기업내부심계의의화현상출발,제출궤점개진기업내부심계공작적조시,지재실현개선기업적경영관리,공제잠재풍험,완선공사치리,종이위기업증가개치적목적.