管理观察
管理觀察
관리관찰
MANAGEMENT OBSERVER
2013年
19期
133-133,134
,共2页
企业%内部控制审计%缺陷
企業%內部控製審計%缺陷
기업%내부공제심계%결함
本文作者从案例入手,对企业内部控制审计工作进行了较深层次的分析,得出企业在内部控制中存在的一些缺陷和问题。
本文作者從案例入手,對企業內部控製審計工作進行瞭較深層次的分析,得齣企業在內部控製中存在的一些缺陷和問題。
본문작자종안례입수,대기업내부공제심계공작진행료교심층차적분석,득출기업재내부공제중존재적일사결함화문제。