财会月刊(综合版)
財會月刊(綜閤版)
재회월간(종합판)
FINANCE AND ACCOUNTING MONTHLY
2006年
9期
60-61
,共2页
企业集团%财务控制%内部审计%审计委员会
企業集糰%財務控製%內部審計%審計委員會
기업집단%재무공제%내부심계%심계위원회
本文首先从委托代理视角阐释了内部审计在企业集团财务控制中的作用,然后论述了内部审计机构在企业集团中的设置与科学定位,最后说明了母公司运用内部审计对子公司实施财务控制的具体操作方法,并对如何发挥审计委员会的作用作了论述.
本文首先從委託代理視角闡釋瞭內部審計在企業集糰財務控製中的作用,然後論述瞭內部審計機構在企業集糰中的設置與科學定位,最後說明瞭母公司運用內部審計對子公司實施財務控製的具體操作方法,併對如何髮揮審計委員會的作用作瞭論述.
본문수선종위탁대리시각천석료내부심계재기업집단재무공제중적작용,연후논술료내부심계궤구재기업집단중적설치여과학정위,최후설명료모공사운용내부심계대자공사실시재무공제적구체조작방법,병대여하발휘심계위원회적작용작료논술.