卫生经济研究
衛生經濟研究
위생경제연구
HEALTH ECONOMICS RESEARCH
2011年
11期
53-55
,共3页
医院%内部审计%内部控制
醫院%內部審計%內部控製
의원%내부심계%내부공제
通过调查59家二级医院内部审计状况,剖析医院内部审计环境和实际成效,发现存在监控缺位、内部控制意识不强、人员素质低、程序不规范、处理力度不够等问题,提出转变内部审计理念、提高内部审计人员素质、理顺内部审计管理体制、完善内部审计管理制度、提升内部控制科技含量、实施内部审计“外包”等对策建议.
通過調查59傢二級醫院內部審計狀況,剖析醫院內部審計環境和實際成效,髮現存在鑑控缺位、內部控製意識不彊、人員素質低、程序不規範、處理力度不夠等問題,提齣轉變內部審計理唸、提高內部審計人員素質、理順內部審計管理體製、完善內部審計管理製度、提升內部控製科技含量、實施內部審計“外包”等對策建議.
통과조사59가이급의원내부심계상황,부석의원내부심계배경화실제성효,발현존재감공결위、내부공제의식불강、인원소질저、정서불규범、처리력도불구등문제,제출전변내부심계이념、제고내부심계인원소질、리순내부심계관리체제、완선내부심계관리제도、제승내부공제과기함량、실시내부심계“외포”등대책건의.