邬慧君%潘仙珠 鄔慧君%潘仙珠
오혜군%반선주
2015년 政府推动:内部审计发展迎来新机遇——访浙江省审计厅副厅长、浙江省内部审计协会会长陈焕昌 政府推動:內部審計髮展迎來新機遇——訪浙江省審計廳副廳長、浙江省內部審計協會會長陳煥昌 정부추동:내부심계발전영래신궤우——방절강성심계청부청장、절강성내부심계협회회장진환창
2012년 内部审计在企业运营机制中的创新做法 內部審計在企業運營機製中的創新做法 내부심계재기업운영궤제중적창신주법
2011년 企事业单位内部审计发展状况比较——基于调查问卷分析 企事業單位內部審計髮展狀況比較——基于調查問捲分析 기사업단위내부심계발전상황비교——기우조사문권분석
2008년 内部审计准则执行情况调查分析 內部審計準則執行情況調查分析 내부심계준칙집행정황조사분석
2013년 农村审计质量闭环管理探讨 農村審計質量閉環管理探討 농촌심계질량폐배관리탐토
2011년 浙江省行政单位内部审计工作基本情况调查 浙江省行政單位內部審計工作基本情況調查 절강성행정단위내부심계공작기본정황조사
2006년 谈内部审计中良好人际关系的构建 談內部審計中良好人際關繫的構建 담내부심계중량호인제관계적구건
2005년 绿色会计在林业会计中的应用研究 綠色會計在林業會計中的應用研究 록색회계재임업회계중적응용연구
2005년 林业行业协会财务管理规范化初探 林業行業協會財務管理規範化初探 임업행업협회재무관리규범화초탐
2004년 资产证券化过程中存在的主要会计及税收问题 資產證券化過程中存在的主要會計及稅收問題 자산증권화과정중존재적주요회계급세수문제
2004년 试论环境会计对会计理论的贡献 試論環境會計對會計理論的貢獻 시론배경회계대회계이론적공헌