辽宁农业职业技术学院学报
遼寧農業職業技術學院學報
료녕농업직업기술학원학보
JOURNAL OF LIAONING AGRICULTURAL VOCATION-TECHNICAL COLLEGE
2010年
6期
32-34
,共3页
集团企业%内部审计%问题%对策
集糰企業%內部審計%問題%對策
집단기업%내부심계%문제%대책
内部审计作为一种内部控制制度,在强化体系管理、健全企业法人治理机制,防范风险上发挥着巨大的作用.然而很多集团企业的内部审计还存在机构设置不合理、工作人员素质参差不齐、审计手段不规范等问题,如何解决这些问题,更好地发挥内部审计的作用是集团企业急需解决的重要问题.针对集团企业内部审计中的一些问题提出了相应的改进建议.
內部審計作為一種內部控製製度,在彊化體繫管理、健全企業法人治理機製,防範風險上髮揮著巨大的作用.然而很多集糰企業的內部審計還存在機構設置不閤理、工作人員素質參差不齊、審計手段不規範等問題,如何解決這些問題,更好地髮揮內部審計的作用是集糰企業急需解決的重要問題.針對集糰企業內部審計中的一些問題提齣瞭相應的改進建議.
내부심계작위일충내부공제제도,재강화체계관리、건전기업법인치리궤제,방범풍험상발휘착거대적작용.연이흔다집단기업적내부심계환존재궤구설치불합리、공작인원소질삼차불제、심계수단불규범등문제,여하해결저사문제,경호지발휘내부심계적작용시집단기업급수해결적중요문제.침대집단기업내부심계중적일사문제제출료상응적개진건의.