决策与信息(下旬刊)
決策與信息(下旬刊)
결책여신식(하순간)
THE FRIEND OF THE HEAD
2013年
8期
224-225
,共2页
财务报告%内部控制%审计
財務報告%內部控製%審計
재무보고%내부공제%심계
内部控制审计这一制度安排,为财务报告的使用人了解企业内部控制,增强对财务报告的信心提供了保证。本文主要以财务报告为视角,重点探讨了与财务报告相关的内部控制审计问题,希望对会计和审计实务工作者有所启发。
內部控製審計這一製度安排,為財務報告的使用人瞭解企業內部控製,增彊對財務報告的信心提供瞭保證。本文主要以財務報告為視角,重點探討瞭與財務報告相關的內部控製審計問題,希望對會計和審計實務工作者有所啟髮。
내부공제심계저일제도안배,위재무보고적사용인료해기업내부공제,증강대재무보고적신심제공료보증。본문주요이재무보고위시각,중점탐토료여재무보고상관적내부공제심계문제,희망대회계화심계실무공작자유소계발。