企业导报
企業導報
기업도보
GUIDE TO BUSINESS
2013年
18期
44-45
,共2页
内部审计%风险%风险管理
內部審計%風險%風險管理
내부심계%풍험%풍험관리
本文从内部审计与风险管理的定义出发,在深入把握二者关系的基础上,分析了我国内部审计参与风险管理过程中存在的局限性,并针对这些局限性对如何加强我国内部审计参与风险管理的程度提出了几点建议。
本文從內部審計與風險管理的定義齣髮,在深入把握二者關繫的基礎上,分析瞭我國內部審計參與風險管理過程中存在的跼限性,併針對這些跼限性對如何加彊我國內部審計參與風險管理的程度提齣瞭幾點建議。
본문종내부심계여풍험관리적정의출발,재심입파악이자관계적기출상,분석료아국내부심계삼여풍험관리과정중존재적국한성,병침대저사국한성대여하가강아국내부심계삼여풍험관리적정도제출료궤점건의。