金融经济(理论版)
金融經濟(理論版)
금융경제(이론판)
FINANCE & ECONOMY
2014年
9期
185-186
,共2页
内部审计%信息化%风险%对策
內部審計%信息化%風險%對策
내부심계%신식화%풍험%대책
信息化环境下的内部审计,存在诸如业务数据存储不安全和不易追溯,内部授权控制可能失控以及财务软件设计开发导致的检查风险,需要我们完善有关计算机审计标准与准则,加强内部权限控制,参与会计软件评审,强化审计人员素质教育.
信息化環境下的內部審計,存在諸如業務數據存儲不安全和不易追溯,內部授權控製可能失控以及財務軟件設計開髮導緻的檢查風險,需要我們完善有關計算機審計標準與準則,加彊內部權限控製,參與會計軟件評審,彊化審計人員素質教育.
신식화배경하적내부심계,존재제여업무수거존저불안전화불역추소,내부수권공제가능실공이급재무연건설계개발도치적검사풍험,수요아문완선유관계산궤심계표준여준칙,가강내부권한공제,삼여회계연건평심,강화심계인원소질교육.