商业会计
商業會計
상업회계
COMMERCIAL ACCOUNTING
2014年
15期
76-78
,共3页
公司治理%民营企业%内部审计%发展策略
公司治理%民營企業%內部審計%髮展策略
공사치리%민영기업%내부심계%발전책략
本文在研究公司治理与内部审计相关理论的基础上,探求了内部审计在民营企业中设立的依据,辨析了内部审计与公司治理之间的关联性,论述了民营企业治理模式对内部审计的影响,并就民营企业内部审计所遇瓶颈,提出了改善和发展民营企业内部审计的策略.
本文在研究公司治理與內部審計相關理論的基礎上,探求瞭內部審計在民營企業中設立的依據,辨析瞭內部審計與公司治理之間的關聯性,論述瞭民營企業治理模式對內部審計的影響,併就民營企業內部審計所遇瓶頸,提齣瞭改善和髮展民營企業內部審計的策略.
본문재연구공사치리여내부심계상관이론적기출상,탐구료내부심계재민영기업중설립적의거,변석료내부심계여공사치리지간적관련성,논술료민영기업치리모식대내부심계적영향,병취민영기업내부심계소우병경,제출료개선화발전민영기업내부심계적책략.