绿色财会
綠色財會
록색재회
GREEN FINANCE AND ACCOUNING
2013年
7期
18-20
,共3页
财务报告%内部控制审计%风险导向
財務報告%內部控製審計%風險導嚮
재무보고%내부공제심계%풍험도향
通过学习内部控制规范及配套指引,对比国外研究理论,思考目前我国财务报告内部控制审计各责任方履职中存在的问题,探讨对策建议.
通過學習內部控製規範及配套指引,對比國外研究理論,思攷目前我國財務報告內部控製審計各責任方履職中存在的問題,探討對策建議.
통과학습내부공제규범급배투지인,대비국외연구이론,사고목전아국재무보고내부공제심계각책임방리직중존재적문제,탐토대책건의.