财经界
財經界
재경계
MONEY CHINA
2014年
9期
235-236
,共2页
医院内部审计%职能%风险防范%独立性%信息化水平
醫院內部審計%職能%風險防範%獨立性%信息化水平
의원내부심계%직능%풍험방범%독립성%신식화수평
医院内部审计是医院内部审计机构或内审人员对医院的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督审核的行为.随着改革开放的深化和市场经济的不断发展,医院内部审计工作已经越来越被医院管理者重视,医院内部审计工作的开展有利于对医院内部进行自我约束,有利于医院各项业务的顺利、健康发展.但是由于我国医院内部审计工作起步晚,各项制度不完善,随着医院内部审计范围的不断扩展和深化,内部审计风险也如影随形.本文结合作者工作实践,从医院内部审计职能特点入手,分析了医院内部审计存在的风险,并提出了相应的防范和控制对策.
醫院內部審計是醫院內部審計機構或內審人員對醫院的財務收支、經濟活動的真實、閤法和效益進行獨立鑑督審覈的行為.隨著改革開放的深化和市場經濟的不斷髮展,醫院內部審計工作已經越來越被醫院管理者重視,醫院內部審計工作的開展有利于對醫院內部進行自我約束,有利于醫院各項業務的順利、健康髮展.但是由于我國醫院內部審計工作起步晚,各項製度不完善,隨著醫院內部審計範圍的不斷擴展和深化,內部審計風險也如影隨形.本文結閤作者工作實踐,從醫院內部審計職能特點入手,分析瞭醫院內部審計存在的風險,併提齣瞭相應的防範和控製對策.
의원내부심계시의원내부심계궤구혹내심인원대의원적재무수지、경제활동적진실、합법화효익진행독립감독심핵적행위.수착개혁개방적심화화시장경제적불단발전,의원내부심계공작이경월래월피의원관리자중시,의원내부심계공작적개전유리우대의원내부진행자아약속,유리우의원각항업무적순리、건강발전.단시유우아국의원내부심계공작기보만,각항제도불완선,수착의원내부심계범위적불단확전화심화,내부심계풍험야여영수형.본문결합작자공작실천,종의원내부심계직능특점입수,분석료의원내부심계존재적풍험,병제출료상응적방범화공제대책.