消费导刊
消費導刊
소비도간
CONSUME GUIDE
2013年
11期
147-148
,共2页
企业%固定资产使用%内部审计
企業%固定資產使用%內部審計
기업%고정자산사용%내부심계
根据国企固定资产管理特点及使用中存在的问题,从企业内部审计加强自身建设、转变审计理念、拓展审计领域、加强审计宣传、开展专项审计和审计调查等方面,探讨加强固定资产使用管理审计的一些思考。提出通过加强审计监督,可以盘活企业存量资产,合理优化配置企业资源,提高资产的使用效率,防止资产的流失和浪费,促进固定资产使用环节的内部控制制度建设等方面的重要意义。
根據國企固定資產管理特點及使用中存在的問題,從企業內部審計加彊自身建設、轉變審計理唸、拓展審計領域、加彊審計宣傳、開展專項審計和審計調查等方麵,探討加彊固定資產使用管理審計的一些思攷。提齣通過加彊審計鑑督,可以盤活企業存量資產,閤理優化配置企業資源,提高資產的使用效率,防止資產的流失和浪費,促進固定資產使用環節的內部控製製度建設等方麵的重要意義。
근거국기고정자산관리특점급사용중존재적문제,종기업내부심계가강자신건설、전변심계이념、탁전심계영역、가강심계선전、개전전항심계화심계조사등방면,탐토가강고정자산사용관리심계적일사사고。제출통과가강심계감독,가이반활기업존량자산,합리우화배치기업자원,제고자산적사용효솔,방지자산적류실화낭비,촉진고정자산사용배절적내부공제제도건설등방면적중요의의。