卷宗
捲宗
권종
JUANZONG
2014年
5期
244-245
,共2页
郭文梅%布和朝鲁%班丽平
郭文梅%佈和朝魯%班麗平
곽문매%포화조로%반려평
医院内部审计%在%内部控制制度%作用
醫院內部審計%在%內部控製製度%作用
의원내부심계%재%내부공제제도%작용
医院内部控制制度作为医院自我调节和自行制约的内在管理机制,处于单位中枢神经系统的重要位置,可以说没有健全完善的内部控制,很难保证国家资产的安全与完整。
醫院內部控製製度作為醫院自我調節和自行製約的內在管理機製,處于單位中樞神經繫統的重要位置,可以說沒有健全完善的內部控製,很難保證國傢資產的安全與完整。
의원내부공제제도작위의원자아조절화자행제약적내재관리궤제,처우단위중추신경계통적중요위치,가이설몰유건전완선적내부공제,흔난보증국가자산적안전여완정。