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산업여과기론단
ESTATE AND SCIENCE TRIBUNE
2014年
17期
221-222
,共2页
内部审计%审计风险%立法保护%审计职能
內部審計%審計風險%立法保護%審計職能
내부심계%심계풍험%입법보호%심계직능
本文研究了我国内部审计的现状和存在的问题,发现目前我国还存在着诸如针对内部审计的法律法规不健全;对内部审计的认识较模糊;内部审计机构设置不合理使独立性受到制约;内部审计的方法模式滞后;内部审计队伍的素质有待提高等问题,并有针对性地提出了完善相关问题的对策,从而推动内部审计的发展。
本文研究瞭我國內部審計的現狀和存在的問題,髮現目前我國還存在著諸如針對內部審計的法律法規不健全;對內部審計的認識較模糊;內部審計機構設置不閤理使獨立性受到製約;內部審計的方法模式滯後;內部審計隊伍的素質有待提高等問題,併有針對性地提齣瞭完善相關問題的對策,從而推動內部審計的髮展。
본문연구료아국내부심계적현상화존재적문제,발현목전아국환존재착제여침대내부심계적법율법규불건전;대내부심계적인식교모호;내부심계궤구설치불합리사독립성수도제약;내부심계적방법모식체후;내부심계대오적소질유대제고등문제,병유침대성지제출료완선상관문제적대책,종이추동내부심계적발전。