科学导报
科學導報
과학도보
SCIENCE GUIDE
2014年
24期
154-154
,共1页
会计控制%风险管理%内部审计
會計控製%風險管理%內部審計
회계공제%풍험관리%내부심계
首先,本文对目前企业内部会计控制存在的主要问题进行了分析,指出其存在着风险管理意识淡薄、内控制度执行乏力以及审计监督不力这几方面问题;然后,又提出了加强企业内部会计控制建设的对策,包括增强风险意识,加强风险管理、建立内控落实机制以及加强审计监督这几点内容。
首先,本文對目前企業內部會計控製存在的主要問題進行瞭分析,指齣其存在著風險管理意識淡薄、內控製度執行乏力以及審計鑑督不力這幾方麵問題;然後,又提齣瞭加彊企業內部會計控製建設的對策,包括增彊風險意識,加彊風險管理、建立內控落實機製以及加彊審計鑑督這幾點內容。
수선,본문대목전기업내부회계공제존재적주요문제진행료분석,지출기존재착풍험관리의식담박、내공제도집행핍력이급심계감독불력저궤방면문제;연후,우제출료가강기업내부회계공제건설적대책,포괄증강풍험의식,가강풍험관리、건립내공락실궤제이급가강심계감독저궤점내용。