中国内部审计
中國內部審計
중국내부심계
INTERNAL AUDITING IN CHINA
2014年
11期
27-29
,共3页
财务舞弊%内部控制%COSO框架
財務舞弊%內部控製%COSO框架
재무무폐%내부공제%COSO광가
运用文献研究方法,分析内部控制框架五要素与财务舞弊的影响关系,阐明各项关键点,提出基于财务报告的内部控制体系问题及建议.
運用文獻研究方法,分析內部控製框架五要素與財務舞弊的影響關繫,闡明各項關鍵點,提齣基于財務報告的內部控製體繫問題及建議.
운용문헌연구방법,분석내부공제광가오요소여재무무폐적영향관계,천명각항관건점,제출기우재무보고적내부공제체계문제급건의.