经营者
經營者
경영자
BUSINESSMAN
2014年
11期
187-187
,共1页
医院%内部审计%内部控制制度
醫院%內部審計%內部控製製度
의원%내부심계%내부공제제도
医院内部会计控制制度是规范医院经济管理、保证国有资产的安全和完整、提高会计信息质量、发挥资金与资产最大社会和经济效益等方面的重要手段。着重从医院内部控制的构成要素入手分析了医院现行内部控制执行中的缺陷并就此提出了内部审计在内部控制制度建设与审计方面所采取的具体措施。
醫院內部會計控製製度是規範醫院經濟管理、保證國有資產的安全和完整、提高會計信息質量、髮揮資金與資產最大社會和經濟效益等方麵的重要手段。著重從醫院內部控製的構成要素入手分析瞭醫院現行內部控製執行中的缺陷併就此提齣瞭內部審計在內部控製製度建設與審計方麵所採取的具體措施。
의원내부회계공제제도시규범의원경제관리、보증국유자산적안전화완정、제고회계신식질량、발휘자금여자산최대사회화경제효익등방면적중요수단。착중종의원내부공제적구성요소입수분석료의원현행내부공제집행중적결함병취차제출료내부심계재내부공제제도건설여심계방면소채취적구체조시。