企业技术开发(下半月)
企業技術開髮(下半月)
기업기술개발(하반월)
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE
2015年
2期
18-19
,共2页
内部审计%存在问题%对策研究
內部審計%存在問題%對策研究
내부심계%존재문제%대책연구
内部审计是指为了改善企业组织的运营方式而进行独立、客观的咨询和活动确认,从而达到扩大企业价值和增加企业运营收益的目的。内部审计是我国审计体系框架中必不可少的一部分,同时也是最为重要的一部分,有利于加强对企业内部经营活动进行监督和考核,通过严谨的内部审计,企业可以对内部资金的运作模式和运营状况进行有效的监管和控制,从而提高企业最终收益。然而,目前我国的审计人才队伍建设还相对不够完善,而且内部审计手段较为落后,方法也相对单一。针对此种状况,文章将对内部审计部门存在的问题进行简要阐述,并提出应对措施,以期提高我国内部审计机构的工作效率和工作质量。
內部審計是指為瞭改善企業組織的運營方式而進行獨立、客觀的咨詢和活動確認,從而達到擴大企業價值和增加企業運營收益的目的。內部審計是我國審計體繫框架中必不可少的一部分,同時也是最為重要的一部分,有利于加彊對企業內部經營活動進行鑑督和攷覈,通過嚴謹的內部審計,企業可以對內部資金的運作模式和運營狀況進行有效的鑑管和控製,從而提高企業最終收益。然而,目前我國的審計人纔隊伍建設還相對不夠完善,而且內部審計手段較為落後,方法也相對單一。針對此種狀況,文章將對內部審計部門存在的問題進行簡要闡述,併提齣應對措施,以期提高我國內部審計機構的工作效率和工作質量。
내부심계시지위료개선기업조직적운영방식이진행독립、객관적자순화활동학인,종이체도확대기업개치화증가기업운영수익적목적。내부심계시아국심계체계광가중필불가소적일부분,동시야시최위중요적일부분,유리우가강대기업내부경영활동진행감독화고핵,통과엄근적내부심계,기업가이대내부자금적운작모식화운영상황진행유효적감관화공제,종이제고기업최종수익。연이,목전아국적심계인재대오건설환상대불구완선,이차내부심계수단교위락후,방법야상대단일。침대차충상황,문장장대내부심계부문존재적문제진행간요천술,병제출응대조시,이기제고아국내부심계궤구적공작효솔화공작질량。