中国经贸
中國經貿
중국경무
CHINA BUSINESS MONTHLY
2015年
6期
288-288
,共1页
事业单位%内部审计%风险%质量控制
事業單位%內部審計%風險%質量控製
사업단위%내부심계%풍험%질량공제
随着我国市场经济体制的不断发展,提升内部审计质量,规避审计风险,已经成为了增强事业单位内部管理有效性的一个关键途径。本文基于作者自身的实际工作经验,主要就事业单位内部审计的质量控制措施提出了部分探讨性建议,以期能够对事业单位内部审计工作的质量提升起到促进作用。
隨著我國市場經濟體製的不斷髮展,提升內部審計質量,規避審計風險,已經成為瞭增彊事業單位內部管理有效性的一箇關鍵途徑。本文基于作者自身的實際工作經驗,主要就事業單位內部審計的質量控製措施提齣瞭部分探討性建議,以期能夠對事業單位內部審計工作的質量提升起到促進作用。
수착아국시장경제체제적불단발전,제승내부심계질량,규피심계풍험,이경성위료증강사업단위내부관리유효성적일개관건도경。본문기우작자자신적실제공작경험,주요취사업단위내부심계적질량공제조시제출료부분탐토성건의,이기능구대사업단위내부심계공작적질량제승기도촉진작용。