财经界
財經界
재경계
MONEY CHINA
2015年
15期
75-75,337
,共2页
医院%内部控制%浅析
醫院%內部控製%淺析
의원%내부공제%천석
通过发现的近几年来医院内审工作中的问题,医院内部存在医院内部控制制度不够健全、内部审计监督作用不够完善、财务内审岗位设置不够合理、会计人员财务风险防范较差等问题。深层次地提出完善医院内部控制制度的方法,从而建立起科学有效、严密可行、适合医院自身的内部控制制度。
通過髮現的近幾年來醫院內審工作中的問題,醫院內部存在醫院內部控製製度不夠健全、內部審計鑑督作用不夠完善、財務內審崗位設置不夠閤理、會計人員財務風險防範較差等問題。深層次地提齣完善醫院內部控製製度的方法,從而建立起科學有效、嚴密可行、適閤醫院自身的內部控製製度。
통과발현적근궤년래의원내심공작중적문제,의원내부존재의원내부공제제도불구건전、내부심계감독작용불구완선、재무내심강위설치불구합리、회계인원재무풍험방범교차등문제。심층차지제출완선의원내부공제제도적방법,종이건립기과학유효、엄밀가행、괄합의원자신적내부공제제도。