商
商
상
BUSINESS
2015年
11期
110-110
,共1页
闵志慧%曹琳琳%夏铭悦
閔誌慧%曹琳琳%夏銘悅
민지혜%조림림%하명열
企业内部%内部审计%审计管理
企業內部%內部審計%審計管理
기업내부%내부심계%심계관리
企业内部审计,企业管理在公司内部审计管理实施过程非常重要,起到特殊的组成部分,公司的财务监测和控制系统,可以更好地减少业务的风险,提高了公司的科学治理,提高加强内部控制的需求管理要建立领导力和科学管理。加强企业的持续发展,集团内部审计制度的不规范,是造成企业内部审计突出矛盾,确保建立有效执行的会计审计为企业谋求更好的发展。
企業內部審計,企業管理在公司內部審計管理實施過程非常重要,起到特殊的組成部分,公司的財務鑑測和控製繫統,可以更好地減少業務的風險,提高瞭公司的科學治理,提高加彊內部控製的需求管理要建立領導力和科學管理。加彊企業的持續髮展,集糰內部審計製度的不規範,是造成企業內部審計突齣矛盾,確保建立有效執行的會計審計為企業謀求更好的髮展。
기업내부심계,기업관리재공사내부심계관리실시과정비상중요,기도특수적조성부분,공사적재무감측화공제계통,가이경호지감소업무적풍험,제고료공사적과학치리,제고가강내부공제적수구관리요건립령도력화과학관리。가강기업적지속발전,집단내부심계제도적불규범,시조성기업내부심계돌출모순,학보건립유효집행적회계심계위기업모구경호적발전。