经济师
經濟師
경제사
CHINA ECONOMIST
2015年
6期
101-101,103
,共2页
内部审计%财务舞弊%舞弊控制
內部審計%財務舞弊%舞弊控製
내부심계%재무무폐%무폐공제
内部审计作为企业内部的“免疫系统”,在财务舞弊控制方面发挥着不可替代的作用。文章在分析内部审计在财务舞弊控制方面的作用基础上,先是找出了新的内部审计准则实施后,内部审计在财务舞弊控制方面仍然存在的问题,随后有针对性地提出解决对策。
內部審計作為企業內部的“免疫繫統”,在財務舞弊控製方麵髮揮著不可替代的作用。文章在分析內部審計在財務舞弊控製方麵的作用基礎上,先是找齣瞭新的內部審計準則實施後,內部審計在財務舞弊控製方麵仍然存在的問題,隨後有針對性地提齣解決對策。
내부심계작위기업내부적“면역계통”,재재무무폐공제방면발휘착불가체대적작용。문장재분석내부심계재재무무폐공제방면적작용기출상,선시조출료신적내부심계준칙실시후,내부심계재재무무폐공제방면잉연존재적문제,수후유침대성지제출해결대책。