企业改革与管理
企業改革與管理
기업개혁여관리
ENTERPRISE REFORM AND MANAGEMENT
2015年
11期
134-134,157
,共2页
医院%收费%内部控制%审计%对策
醫院%收費%內部控製%審計%對策
의원%수비%내부공제%심계%대책
内部控制审计作为医院日常管理的重要组成部分,在规避风险、规范财务行为等方面具有重要作用,如何加强医院收费内部控制审计受到越来越多的关注。本文将从加强医院收费内部控制审计的重要作用入手,并对存在的问题进行深入分析和研究,并从收费部门具体工作提出完善医院内部收费控制审计有效路径,从而促进我国医疗事业健康、持续发展。
內部控製審計作為醫院日常管理的重要組成部分,在規避風險、規範財務行為等方麵具有重要作用,如何加彊醫院收費內部控製審計受到越來越多的關註。本文將從加彊醫院收費內部控製審計的重要作用入手,併對存在的問題進行深入分析和研究,併從收費部門具體工作提齣完善醫院內部收費控製審計有效路徑,從而促進我國醫療事業健康、持續髮展。
내부공제심계작위의원일상관리적중요조성부분,재규피풍험、규범재무행위등방면구유중요작용,여하가강의원수비내부공제심계수도월래월다적관주。본문장종가강의원수비내부공제심계적중요작용입수,병대존재적문제진행심입분석화연구,병종수비부문구체공작제출완선의원내부수비공제심계유효로경,종이촉진아국의료사업건강、지속발전。