财经界
財經界
재경계
MONEY CHINA
2015年
24期
316
,共1页
内部审计%问题%优化策略
內部審計%問題%優化策略
내부심계%문제%우화책략
对于事业单位而言,加强内部经济活动审计工作力度,有利于内控管理制度的进一步完善,创造出更多的经济与社会效益.笔者就此浅谈了内部审计存在问题,并探讨了相应对策,希望有所指导和帮助.
對于事業單位而言,加彊內部經濟活動審計工作力度,有利于內控管理製度的進一步完善,創造齣更多的經濟與社會效益.筆者就此淺談瞭內部審計存在問題,併探討瞭相應對策,希望有所指導和幫助.
대우사업단위이언,가강내부경제활동심계공작력도,유리우내공관리제도적진일보완선,창조출경다적경제여사회효익.필자취차천담료내부심계존재문제,병탐토료상응대책,희망유소지도화방조.