南方金融
南方金融
남방금융
South China Finance
2009年
11期
23~27
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内部控制 审计评价 内部审计 人民银行
內部控製 審計評價 內部審計 人民銀行
내부공제 심계평개 내부심계 인민은행
人民银行建立健全内部控制的主要目标是防范风险、堵塞漏洞,杜绝各种案件、责任事故和重大业务差错的发生,保证依法、高效履行央行职责。本文分析了人民银行广州分行辖内分支机构内部控制存在的主要问题和风险,并结合当前内部控制审计评价的现状和不足,提出了进一步健全完善人民银行内部控制审计评价的建议。
人民銀行建立健全內部控製的主要目標是防範風險、堵塞漏洞,杜絕各種案件、責任事故和重大業務差錯的髮生,保證依法、高效履行央行職責。本文分析瞭人民銀行廣州分行轄內分支機構內部控製存在的主要問題和風險,併結閤噹前內部控製審計評價的現狀和不足,提齣瞭進一步健全完善人民銀行內部控製審計評價的建議。
인민은행건립건전내부공제적주요목표시방범풍험、도새루동,두절각충안건、책임사고화중대업무차착적발생,보증의법、고효리행앙행직책。본문분석료인민은행엄주분행할내분지궤구내부공제존재적주요문제화풍험,병결합당전내부공제심계평개적현상화불족,제출료진일보건전완선인민은행내부공제심계평개적건의。