财经界
財經界
재경계
Money China
2015年
30期
312-313
,共2页
科研事业单位%内部审计%问题%对策
科研事業單位%內部審計%問題%對策
과연사업단위%내부심계%문제%대책
内部审计是我国审计监督体系的重要组成部分,科研事业单位需要进一步加强和规范内部审计工作,促进内部审计工作健康可持续发展。为此,本文从科研事业单位内部审计发挥的重要作用出发,分析科研事业单位内部审计工作中存在的主要问题,并提出具体对策,旨在为内部审计规范化建设提供理论依据和借鉴作用。
內部審計是我國審計鑑督體繫的重要組成部分,科研事業單位需要進一步加彊和規範內部審計工作,促進內部審計工作健康可持續髮展。為此,本文從科研事業單位內部審計髮揮的重要作用齣髮,分析科研事業單位內部審計工作中存在的主要問題,併提齣具體對策,旨在為內部審計規範化建設提供理論依據和藉鑒作用。
내부심계시아국심계감독체계적중요조성부분,과연사업단위수요진일보가강화규범내부심계공작,촉진내부심계공작건강가지속발전。위차,본문종과연사업단위내부심계발휘적중요작용출발,분석과연사업단위내부심계공작중존재적주요문제,병제출구체대책,지재위내부심계규범화건설제공이론의거화차감작용。