中国乡镇企业会计
中國鄉鎮企業會計
중국향진기업회계
Chinese Enterprise Accounting of Villages and towns
2015年
11期
201-201,202
,共2页
内部审计%审计风险
內部審計%審計風險
내부심계%심계풍험
审计是对企业内部经营管理活动的合法性、真实性等进行评鉴,用以改善企业经营状况、提高经济效益、维护社会经济秩序的经济性的监督活动。审计风险是审计的核心问题,如何清晰认识和有效防范审计风险,是企业内部审计最重要的任务,也是企业在日益复杂化的经济形势下防范和规避经营风险的重中之重。
審計是對企業內部經營管理活動的閤法性、真實性等進行評鑒,用以改善企業經營狀況、提高經濟效益、維護社會經濟秩序的經濟性的鑑督活動。審計風險是審計的覈心問題,如何清晰認識和有效防範審計風險,是企業內部審計最重要的任務,也是企業在日益複雜化的經濟形勢下防範和規避經營風險的重中之重。
심계시대기업내부경영관리활동적합법성、진실성등진행평감,용이개선기업경영상황、제고경제효익、유호사회경제질서적경제성적감독활동。심계풍험시심계적핵심문제,여하청석인식화유효방범심계풍험,시기업내부심계최중요적임무,야시기업재일익복잡화적경제형세하방범화규피경영풍험적중중지중。