合作经济与科技
閤作經濟與科技
합작경제여과기
CO-Operative Economy & Science
2015年
24期
149-150
,共2页
内部控制%审计报告%房地产
內部控製%審計報告%房地產
내부공제%심계보고%방지산
本文对深、沪市主板中房地产业上市公司披露的2014年度内部控制审计报告进行统计,分析被出具非标准审计意见的上市公司内部控制审计报告,对披露的内控缺陷从设计与运行层面、内部控制五要素等方面进行汇总分析,并从企业和监管部门两个层面提出相关建议.
本文對深、滬市主闆中房地產業上市公司披露的2014年度內部控製審計報告進行統計,分析被齣具非標準審計意見的上市公司內部控製審計報告,對披露的內控缺陷從設計與運行層麵、內部控製五要素等方麵進行彙總分析,併從企業和鑑管部門兩箇層麵提齣相關建議.
본문대심、호시주판중방지산업상시공사피로적2014년도내부공제심계보고진행통계,분석피출구비표준심계의견적상시공사내부공제심계보고,대피로적내공결함종설계여운행층면、내부공제오요소등방면진행회총분석,병종기업화감관부문량개층면제출상관건의.