消费导刊
消費導刊
소비도간
Consume Guide
2015年
12期
150-151
,共2页
内部审计%价值增值%企业管理
內部審計%價值增值%企業管理
내부심계%개치증치%기업관리
内部审计作为企业组织管理控制的有机组成部分,在市场竞争日趋激烈的格局下尤为重要。以创新来加强企业内部风险控制,增加企业价值是内部审计面临的迫切任务。本文在集团公司深化审计工作转型的背景下,对增值型内部审计进行初探,将其与传统内部审计进行分析比较;阐述了增值型内部审计实现的方式与途径;并结合内部审计实际对其实现增值的意义进行了多角度探讨,意在对在企业内部进行增值型内部审计实践进行探索。
內部審計作為企業組織管理控製的有機組成部分,在市場競爭日趨激烈的格跼下尤為重要。以創新來加彊企業內部風險控製,增加企業價值是內部審計麵臨的迫切任務。本文在集糰公司深化審計工作轉型的揹景下,對增值型內部審計進行初探,將其與傳統內部審計進行分析比較;闡述瞭增值型內部審計實現的方式與途徑;併結閤內部審計實際對其實現增值的意義進行瞭多角度探討,意在對在企業內部進行增值型內部審計實踐進行探索。
내부심계작위기업조직관리공제적유궤조성부분,재시장경쟁일추격렬적격국하우위중요。이창신래가강기업내부풍험공제,증가기업개치시내부심계면림적박절임무。본문재집단공사심화심계공작전형적배경하,대증치형내부심계진행초탐,장기여전통내부심계진행분석비교;천술료증치형내부심계실현적방식여도경;병결합내부심계실제대기실현증치적의의진행료다각도탐토,의재대재기업내부진행증치형내부심계실천진행탐색。