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2015年
9期
180,182
,共2页
审计信息%审计质量%审计控制
審計信息%審計質量%審計控製
심계신식%심계질량%심계공제
在这个全新的时代,经济全球化的进程越来越快,给各个企业的发展即带来了机遇又带来了挑战,随着经济和科技的飞速发展,各个企业迅速崛起,但是,在各个企业中企业内部控制审计实施思路起着非常重要的作用,并且,对于一些大型的企业集团来说,完善企业内部的控制可以合理保证财务报表的可靠性,企业内的财务报表的可靠性的作用非常重要,不仅影响着企业的长远发展,还直接影响到企业的利益问题.我们为了采用最有利于企业发展的企业内部控制,来实现企业利益最大化,因此,我们深入研究了我国企业内部控制审计实施思路,来促进企业更好地发展.
在這箇全新的時代,經濟全毬化的進程越來越快,給各箇企業的髮展即帶來瞭機遇又帶來瞭挑戰,隨著經濟和科技的飛速髮展,各箇企業迅速崛起,但是,在各箇企業中企業內部控製審計實施思路起著非常重要的作用,併且,對于一些大型的企業集糰來說,完善企業內部的控製可以閤理保證財務報錶的可靠性,企業內的財務報錶的可靠性的作用非常重要,不僅影響著企業的長遠髮展,還直接影響到企業的利益問題.我們為瞭採用最有利于企業髮展的企業內部控製,來實現企業利益最大化,因此,我們深入研究瞭我國企業內部控製審計實施思路,來促進企業更好地髮展.
재저개전신적시대,경제전구화적진정월래월쾌,급각개기업적발전즉대래료궤우우대래료도전,수착경제화과기적비속발전,각개기업신속굴기,단시,재각개기업중기업내부공제심계실시사로기착비상중요적작용,병차,대우일사대형적기업집단래설,완선기업내부적공제가이합리보증재무보표적가고성,기업내적재무보표적가고성적작용비상중요,불부영향착기업적장원발전,환직접영향도기업적이익문제.아문위료채용최유리우기업발전적기업내부공제,래실현기업이익최대화,인차,아문심입연구료아국기업내부공제심계실시사로,래촉진기업경호지발전.