现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2012年
22期
170
,共1页
审计实务%内部控制%探讨
審計實務%內部控製%探討
심계실무%내부공제%탐토
在审计实务中,内部控制是其关键性的概念.本文首先论述了内部控制对审计的作用,其次,探讨了审计实务中内部控制相关事项,以供参考.
在審計實務中,內部控製是其關鍵性的概唸.本文首先論述瞭內部控製對審計的作用,其次,探討瞭審計實務中內部控製相關事項,以供參攷.
재심계실무중,내부공제시기관건성적개념.본문수선논술료내부공제대심계적작용,기차,탐토료심계실무중내부공제상관사항,이공삼고.