商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2015年
12期
106-107
,共2页
内部审计%存在问题%对策研究
內部審計%存在問題%對策研究
내부심계%존재문제%대책연구
内部审计是我国审计体系框架中必不可少的一部分,同时,内部审计对提高企业自身的内部管理有着显著作用,从而能够促进企业的收益实现最大化。借助内部审计,企业可以有效的监管和控制企业内部资金的运作模式和运营状况,包括企业资金的盈亏和负债状况等,从而实现企业运营的规范化和正规化。然而,目前我国的审计队伍建设还相对欠缺,而且审计手段单一,方法落后。针对此种状况,本文将对内部审计部门存在的问题进行简要阐述,并提出相应的应对措施,以期提高我国内部审计机构的工作效率和工作质量。
內部審計是我國審計體繫框架中必不可少的一部分,同時,內部審計對提高企業自身的內部管理有著顯著作用,從而能夠促進企業的收益實現最大化。藉助內部審計,企業可以有效的鑑管和控製企業內部資金的運作模式和運營狀況,包括企業資金的盈虧和負債狀況等,從而實現企業運營的規範化和正規化。然而,目前我國的審計隊伍建設還相對欠缺,而且審計手段單一,方法落後。針對此種狀況,本文將對內部審計部門存在的問題進行簡要闡述,併提齣相應的應對措施,以期提高我國內部審計機構的工作效率和工作質量。
내부심계시아국심계체계광가중필불가소적일부분,동시,내부심계대제고기업자신적내부관리유착현저작용,종이능구촉진기업적수익실현최대화。차조내부심계,기업가이유효적감관화공제기업내부자금적운작모식화운영상황,포괄기업자금적영우화부채상황등,종이실현기업운영적규범화화정규화。연이,목전아국적심계대오건설환상대흠결,이차심계수단단일,방법락후。침대차충상황,본문장대내부심계부문존재적문제진행간요천술,병제출상응적응대조시,이기제고아국내부심계궤구적공작효솔화공작질량。